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老師,我現在支付出去保險費但是沒收到發票,分錄就是 現在借管理費用 含稅金額貸銀行存款 含稅金額收到發票之后借管理費用 不含稅金額應交稅費 應交增值稅 進項稅額貸管理費用 含稅金額是這樣么?
本來應該是做借:管理費用 貸:庫存現金,但是之前 做了 借:管理費用 貸:其他應收款,那現在更正是直接做借其他應收款,貸:庫存現金,還是先紅字沖銷,再藍字更正?
本來應該是做借:管理費用 貸:庫存現金,但是之前 做了 借:管理費用 貸:其他應收款,那現在更正是直接做借其他應收款,貸:庫存現金,還是先紅字沖銷,再藍字更正?
基金會收取管理項目的10%管理費用應該怎么做賬。如:收某項目10000元其中500元作為基金會的管理費用。9500元做為限定性凈資產。

