
本月銷項稅800元,進項稅300元,有稅控盤可抵扣480。這個交稅的會計分錄怎么做?
答: 借轉出未交增值稅800-300-480 貸未交增值稅 借未交增值稅貸銀存
老師,5月份茶葉與酒開了專票,會計分錄要不要先寫上稅金,7月才領了稅控盤,認證后再沖回費用呢?單位是新成立單位,只有進項稅沒有銷項稅。
答: 你好!你幾月開始成為一般納稅人的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好,請教下問題。四月份購買稅控盤440,進項留抵6600,五月份銷項8300,請問下,五月份如何具體做分錄。
答: 你好 結轉進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 結轉稅盤440 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一減免稅額 到時 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款


DORIS 追問
2019-08-08 15:05
郭老師 解答
2019-08-08 15:10
DORIS 追問
2019-08-08 15:11
郭老師 解答
2019-08-08 15:16