老師,5月份茶葉與酒開(kāi)了專票,會(huì)計(jì)分錄要不要先寫(xiě)上稅金,7月才領(lǐng)了稅控盤(pán),認(rèn)證后再?zèng)_回費(fèi)用呢?單位是新成立單位,只有進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有銷項(xiàng)稅。
七秒的記憶
于2019-07-26 16:17 發(fā)布 ??602次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-07-26 16:19
你好!你幾月開(kāi)始成為一般納稅人的。
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借轉(zhuǎn)出未交增值稅800-300-480
貸未交增值稅
借未交增值稅貸銀存
2019-08-08 15:00:47

你好!你幾月開(kāi)始成為一般納稅人的。
2019-07-26 16:19:37

您好!你如果沒(méi)有銷項(xiàng),就留底。
2016-12-29 09:18:25

你好 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)稅盤(pán)440 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一減免稅額 到時(shí) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅
繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款
2020-06-10 13:34:32

你好,買稅控盤(pán)可以全額抵稅的賬務(wù)處理,支付時(shí):
借:管理費(fèi)用
貸:銀行存款
一般納稅人抵減時(shí):
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)
貸:管理費(fèi)用
小規(guī)模納稅人,抵減時(shí):
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
貸:管理費(fèi)用
2021-07-23 11:59:51
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