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521xx
于2019-08-05 15:45 發布 ??1282次瀏覽
月月老師
職稱: 中級會計師
2019-08-05 15:46
你好,負數代表多繳納的稅款。
521xx 追問
2019-08-05 15:47
是的,已經退庫了,這個月填寫申報表用不用管這個數?
月月老師 解答
2019-08-05 15:52
你好,你已經收到退款了,那25行和30行,就不能在是這個負數了。
2019-08-05 16:19
那是我直接刪掉嗎還是怎么處理
2019-08-05 16:22
你好,你現在可以把正確的增值稅核算出來嗎
現在可以的,主要那個怎么處理
2019-08-05 16:23
你好,你就25和30行都填零。
2019-08-05 16:24
這是系統帶出來的,我這邊沒法修改!
2019-08-05 16:25
你好,我看一下你的申報表。
2019-08-05 16:30
圖片我發不過來
2019-08-05 16:31
你好,你保證25=30行就行。
2019-08-05 16:33
嗯嗯,好的!
2019-08-05 16:34
不客氣,麻煩給個五星好評,謝謝了。
2019-08-05 16:36
肯定的,老師辛苦了!
2019-08-05 16:37
你好,也感謝你的支持。
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你好,老師,由于前面增值稅申報錯誤,導致多交稅款,后面發現后,進行改正,改正后在增值稅主表的25欄出現負數,這個月填寫時如何處理這個負數?
答: 你好,負數代表多繳納的稅款。
上交多的增值稅款,這月申報增值稅的時候,多交的這部分怎么填,具體是填到增值稅申報表主表的哪一行?
答: 你好,多交的是不用填寫在以后期間的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
由于之前多交稅額,導致本月增值稅申報表的本期已交稅額里面有數值,這個賬務如何處理
答: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
上月填增值稅申報的時候多交稅了,當時也通過稅局改申報表了,他們說多交的2857.02當成我的預交稅款,幫我看下申報表的處理對不,怎么這個月申報增值稅的時候,沒把預交的減去?航天公司的客服說多交的2857.02應該填到28欄,下月才可以當成預交稅款抵扣。
討論
小規模企業申報增值稅的報表,沒有達到9萬,申報增值稅主表的時候,需要填增值稅減免申報明細表嗎?但是,如果不填這個表,主表就要交稅?
增值稅申報表附表4的數據如何在增值稅申報表主表中體現?
上月預繳增值稅大于應交增值稅,多預繳了1000,本月申報有稅,上月多交1000在增值稅申報表哪里體現呢
增值稅先填主表,再填增值稅減免稅申報明細表嗎?增值稅減免稅申報明細表的數據,會生成到主表那一行?
月月老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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521xx 追問
2019-08-05 15:47
月月老師 解答
2019-08-05 15:52
521xx 追問
2019-08-05 16:19
月月老師 解答
2019-08-05 16:22
521xx 追問
2019-08-05 16:22
月月老師 解答
2019-08-05 16:23
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月月老師 解答
2019-08-05 16:25
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月月老師 解答
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2019-08-05 16:33
月月老師 解答
2019-08-05 16:34
521xx 追問
2019-08-05 16:36
月月老師 解答
2019-08-05 16:37