
老師,附加稅多繳留抵問題。我公司由于銷售紅字,多繳了增值稅和附加稅。增值稅留抵在申報主表上,沒問題。可是多繳附加稅怎么沖抵呢?
答: 你好!這個你要問下你的管理員,是退稅還是留底
公司一般納稅人本月只開了紅字發(fā)票,且無進(jìn)項,增值稅申報的時候進(jìn)行了留抵。附件是負(fù)數(shù)申報還是零申報?紅字發(fā)票對應(yīng)的之前開的正數(shù)發(fā)票交過增值稅和附加。另外本月附加稅可以負(fù)數(shù)申報嗎?
答: 你好,應(yīng)該是負(fù)數(shù)申報的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅有留抵稅的話這個附加稅直接就是零申報嗎 數(shù)字不用填的嗎
答: 你好,對的


水滴 追問
2019-08-01 10:38
宋生老師 解答
2019-08-01 10:40
水滴 追問
2019-08-01 10:41
宋生老師 解答
2019-08-01 10:45
水滴 追問
2019-08-01 11:00
水滴 追問
2019-08-01 11:00
水滴 追問
2019-08-01 11:01
宋生老師 解答
2019-08-01 11:06