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強健的板栗
于2019-07-31 11:15 發布 ??643次瀏覽
靖曦老師
職稱: 高級會計師,初級會計師,中級會計師
2019-07-31 11:17
你好,應該按照權責發生制確認費用
強健的板栗 追問
2019-07-31 11:20
我收到這個3萬的發票應該怎么做分錄
靖曦老師 解答
2019-07-31 13:42
您好,您的代工費是什么業務,如果您前兩次沒有收到發票應該是按照預付款走賬現在收到發票,則抵消前面的預付款即可
微信里點“發現”,掃一下
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請問這張發票需要怎么做分錄
答: 同學你好,這個是購入后退回了么?
@莫老師,暫估是這個分錄,等到發票來呢,怎么做分錄
答: 你好,拿到發票后。 沖紅之前的暫估,按照發票重新入賬
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,別的單位和我的單位共用一塊電表,發票是開給我單位的,我在給另一個單位按其使用數開票,我應該怎么做分錄?謝謝老師
答: 你好借管理費用? 其他業務成本,貸其他應付款,這個你們開出,借應收 貸其他業務收入,應交增值稅,這樣,
請問老師 7.9日付了一筆款 今天才來發票這個賬怎么做分錄更正規呢
討論
老師,發票未到,錢付了,該怎么做分錄
請問內部公司為了走帳開的發票怎么做分錄?
8月拿到的發票。可以暫時不做分錄,等到9月或者10月在做進分錄嗎
老師,款已付,貨已到,而且貨領用了,發票沒到,怎么做分錄
靖曦老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,初級會計師,中級會計師
★ 4.91 解題: 7064 個
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強健的板栗 追問
2019-07-31 11:20
靖曦老師 解答
2019-07-31 13:42