
老師,一般納稅人工業(yè)企業(yè)在建,還沒有生產(chǎn),收到的專票,我借,在建工程,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行存款,到需要認(rèn)證時(shí)再,借,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額,貸,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,是嗎?
答: 你好,你的會計(jì)分錄是正確的
一般納稅人的企業(yè)年末結(jié)賬時(shí)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)余額是341390元,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)余額是494572元,我怎么結(jié)轉(zhuǎn)
答: 你進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的部分剛好是留抵嗎
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,我想問一下 就是一般納稅人的企業(yè),月末銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng),得出的應(yīng)交稅金一般是怎么做分錄為準(zhǔn)呢?教材上是借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅而我們公司一直都是借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
答: 銷項(xiàng)多要交增值稅是這個(gè)分錄 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅


踏雪尋梅 追問
2019-07-30 13:58
暖暖老師 解答
2019-07-30 13:59
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2019-07-30 14:03
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