
一般納稅人,當月進項大于銷項,月底結轉增值稅是不是借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應交稅費-未交增值稅
答: 您好,當于進項大于銷項不做分錄
老師,請問當月銷項大于進項需交稅,結轉銷項和進項借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)貸:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)借: 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)這兩筆分錄是月末做還是年末把當年銷項和進項一起結轉?而借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應交稅費-未交增值稅這筆分錄只要當月銷項大于進項需交稅就月末做?
答: 你好,你寫的分錄前兩筆月末做,年末做都可以,最好月末做,這樣不容易亂,按月整理出來, 最后一筆是月末需要交稅的時候做
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請教一下,就是,一般當銷項稅額大于進項稅額,結轉本月的增值稅 ,可以借:應交稅費——增值稅——轉出未交 貸:未交增值稅 ,等年底了,再做借:銷項稅額 貸:進項稅額 應交稅費——增值稅—— 轉出未交
答: 你好,不需要把銷項稅額,進項稅額對沖的


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2019-03-12 14:31
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2019-03-12 14:32
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2019-03-12 14:50
小黎老師 解答
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