
老師 請問一下 我用供應商的材料款抵扣貨款的話怎么寫憑證 因為我們的供應商也是我們的客戶 我們需要付給他材料款10萬 然后他們欠我們貨款10萬 我直接進行抵扣的話,就沒有發生銀行流水 是不是憑證應該寫 借:支付材料款-應付賬款-供應商名 貸:收到貨款-應收賬款-客戶 這樣子可以嗎
答: 兩個科目對沖,你之前對方欠你的錢你掛哪個科目
老師,同一家公司合作,又是供應商又是客戶。在那拿材料,他給我們開票,我們未付他錢,計應付賬款我們銷售給他產品,給他給他開票,款項未收回,計應收賬款。對嗎?但實際結算貨款時對方把材料款給扣掉結算的。這個賬怎么走?
答: 你這分開處理啊,你銷售的時候你就確認應收賬款,你買的時候你就放到應付賬款完了之后你再做一個調整,分錄應收和應付的。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
以前公司購買的一些材料,沒有要求供應商開票,導致有幾筆款一直掛在應收賬款里面,這個該怎么處理呢
答: 你好 那確實后期會開票給你們不 如果要開票先做暫估入庫 后期開票沖暫估


相忘于江湖 追问
2019-07-29 11:31
郭老師 解答
2019-07-29 11:35
相忘于江湖 追问
2019-07-29 11:43
郭老師 解答
2019-07-29 11:47