
增值稅專用發票進項發票沒認證可以做進項稅嗎在賬上做應交增值稅-進項稅額嗎如果做進項稅了呢
答: 不可以的 做調整分錄 借應交稅費(待抵扣進項稅額) 貸應交稅費(進項稅額 )
上個月增值稅是倒掛的 但是我這邊做賬的進項發票錄錯一張,錄了一張金額差不多的,增值稅還是倒掛,我7月賬套改成正確的了,這樣對包稅有影響嗎
答: 增值稅倒掛是啥意思?留抵嗎
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
增值稅進項發票收到時不認證怎么做賬,后面認證時怎么做賬?到月末時算出要交的增值稅要怎么做賬?
答: 您好!你先借原材料 應交稅費—應交增值稅—待認證進項稅 貸:應付賬款等 認證后,借應交稅費—應交增值稅—進項稅額 貸應交稅費—應交增值稅—待認證進項稅 月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅


錢伯姬 追問
2019-07-27 15:40
錢伯姬 追問
2019-07-27 15:40
郭老師 解答
2019-07-27 15:49
錢伯姬 追問
2019-07-27 15:56
錢伯姬 追問
2019-07-27 15:58
郭老師 解答
2019-07-27 16:04