老師,股權折價轉讓賬務方面要怎么處理 問
你是股權轉讓方嗎? 答
老師,像我們是亞馬遜跨境電商走9810轉0110香港報 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
今天20號繳了4月及5月的社??睿?月的工資現在 問
同學你那就只能零申報 答
老師,我們的進項票稅額 已經抵扣了,現在他們要紅沖 問
你好,這個你要做進項轉出。 答
老師個體戶經營投資數額有1萬元,沒有開通稅務收入 問
學員您好,需要的,即使沒有稅款也要進行申報 答

增值稅專用發票進項發票沒認證可以做進項稅嗎在賬上做應交增值稅-進項稅額嗎如果做進項稅了呢
答: 不可以的 做調整分錄 借應交稅費(待抵扣進項稅額) 貸應交稅費(進項稅額 )
上個月增值稅是倒掛的 但是我這邊做賬的進項發票錄錯一張,錄了一張金額差不多的,增值稅還是倒掛,我7月賬套改成正確的了,這樣對包稅有影響嗎
答: 增值稅倒掛是啥意思?留抵嗎
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
增值稅進項發票收到時不認證怎么做賬,后面認證時怎么做賬?到月末時算出要交的增值稅要怎么做賬?
答: 您好!你先借原材料 應交稅費—應交增值稅—待認證進項稅 貸:應付賬款等 認證后,借應交稅費—應交增值稅—進項稅額 貸應交稅費—應交增值稅—待認證進項稅 月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅


錢伯姬 追問
2019-07-27 15:40
錢伯姬 追問
2019-07-27 15:40
郭老師 解答
2019-07-27 15:49
錢伯姬 追問
2019-07-27 15:56
錢伯姬 追問
2019-07-27 15:58
郭老師 解答
2019-07-27 16:04