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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-07-26 10:02

你是問暫估的分錄怎么做合適吧

王寧可 追問

2019-07-26 10:07

成本怎么做合適呢???是按照扣除增值稅的做,還是先按照暫估做賬,等發票回來沖減呢???

樸老師 解答

2019-07-26 10:07

按照暫估的來做,發票來了再沖減

王寧可 追問

2019-07-26 10:14

那原材料出庫做的
借:生產成本~直接材料
貸:原材料
是不是等實際發票回來也得做沖減進行調整???

樸老師 解答

2019-07-26 10:25

1、暫估入庫時:
借:原材料——暫估
    貸:應付賬款——暫估
2、
收到發票后:
①先進行沖銷:
借:原材料——暫估(紅字)
    貸:應付賬款——暫估(紅字)
②再按發票入賬:
借:原材料
       應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
    貸:應付賬款

王寧可 追問

2019-07-26 10:41

原材料在未收到發票已經出庫,按暫估入賬的單價出庫的,那收到發票沖減后原材料的出庫單價不是不一樣了,那出庫這塊我是不是也得做沖減,再按實際價格做原材料出庫???

樸老師 解答

2019-07-26 10:55

你收到發票后先把之前暫估的全部紅沖了,再按照收到的發票來做

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相關問題討論
你是問暫估的分錄怎么做合適吧
2019-07-26 10:02:02
你好,次月月初需要沖銷暫估入庫分錄的
2019-04-13 15:50:46
你好,先把暫估的沖回,然后根據發票入賬
2017-02-06 11:52:58
同學您好,暫估,一般為:借:原材料,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到沖暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應付賬款紅字, 你好, 據發票記 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款
2022-09-23 09:35:38
你好, 對 直接原分錄紅沖,再按發票入賬
2020-06-02 09:30:06
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