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????煎餅果子
于2019-07-26 09:51 發(fā)布 ??1356次瀏覽
張艷老師
職稱: 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
2019-07-26 09:54
之前的暫估庫存沒有取得發(fā)票的話,仍然要掛賬的。
????煎餅果子 追問
2019-07-26 09:55
有發(fā)票、但是結轉成本的時間、主營業(yè)務成本是根據(jù)比例估算出來的、現(xiàn)在也是有余額
張艷老師 解答
2019-07-26 10:00
這個就不好處理了,因為您公司不是按實際數(shù)字結轉的成本,而是靠估算比例出來的。個人建議實在處理不了的賬上存貨,就做盤虧處理或調整以前的成本。
2019-07-26 10:02
這個分錄怎么做呢!
2019-07-26 10:05
做盤虧借:待處理財產(chǎn)損益 貸:庫存商品借:管理費用 貸:待處理財產(chǎn)損益
2019-07-26 10:07
就是給沖到費用上去哈、
2019-07-26 10:09
是的,沖減管理費用科目了。
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
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老師、之前的庫存都是暫估出來的、現(xiàn)在有余額!但是這月開始要做庫存表了、有明細、那之前那庫存怎么處理.
答: 之前的暫估庫存沒有取得發(fā)票的話,仍然要掛賬的。
庫存明細賬中,發(fā)現(xiàn)之前的入庫金額多入了,改回后,數(shù)量不變,余額成負數(shù)了?
答: 您好 您庫存商品多入庫了 是不是后期領用了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我總賬庫存商品余額比明細賬上余額多我想調整一下咋調,直接倒不過灣來了[呲牙]明細賬對!調總賬
答: 說明你里面有記錯的科目
庫存商品 單口數(shù)據(jù)線 明細賬 借方 45000 貸 45387.93 余額 貸387.93 余額387.93 這里就是負數(shù)對吧?
討論
老師,登庫存商品明細賬的時候,結存余額是照抄還是逐筆加減后的余額呢
請問老師庫存明細余額在貸方就是出現(xiàn)負庫存了嗎?
老師您好,請月每月結轉材料款是不是根椐部門提供的物品出入明細表,上月庫存-本月庫存后的余額結轉本月的材料款?
入庫單據(jù)的日期有誤,導致收發(fā)明細余額和庫存余額對不上,跨月,怎么調整
張艷老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
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2019-07-26 09:55
張艷老師 解答
2019-07-26 10:00
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2019-07-26 10:02
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2019-07-26 10:05
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2019-07-26 10:07
張艷老師 解答
2019-07-26 10:09