原取得投資時因投資成本小于應享有被投資單位可 問
下午好親,我看看題目 答
跨年發(fā)票紅沖,重新開票,小企業(yè)會計制度,企業(yè)會計制 問
你好,沒有區(qū)別,不用調表,直接沖減收入在紅沖年度 答
老師,我有點暈了,4.28收到 一張專票進項票,金額2658 問
你好同學,這個是這樣的 答
加工企業(yè),農產品現(xiàn)在沒有加計扣除了是嗎? 問
同學你好 增值稅的嗎 答
支付認證費是不是可以做預付賬款也可以做應付賬 問
你好,看你公司會計科目的設置,一般最好計入其它應付款 答

你好,齊老師,房地產銷售增值稅計算時,進項稅怎樣計算?在預售階段,已經銷售的通常房屋還未完工,即有些未來需要支出的費用成本,在當期無法確認入賬,這塊怎樣處理?
答: 增值稅在正式銷售才交啊
老師您好 跟您請教個問題 我們進口繳納的增值稅 公司全部攤入成本里面 這樣增值稅只能做進貨費用 有什么辦法既可以記在進貨費用 也記在進項稅里面呢
答: 進口的增值稅是不可以入成本的,只有關稅才可以入成本,增值稅只能是入進項,抵扣銷項稅額的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,本月做進項轉出分錄。1.借:成本費用 貸:應交稅費一應交增值稅(進項轉出)2、借:應交稅費一應交增值稅(進項轉出) 貸:應交稅費一未交增值稅這樣,未交增值稅貸方有余額?
答: 你好 做轉出:1.借:成本費用 貸:應交稅費一應交增值稅(進項轉出) 2,。 借:應交稅費一應交增值稅(進項轉出) 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 在結轉 借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費一未交增值稅 你轉出了就要繳納增值稅的

