老師:2023年我們有增值稅加計(jì)抵減,申報(bào)增值稅報(bào)表 問(wèn)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入 答
老師,請(qǐng)問(wèn)怎么查詢(xún)一家公司是不是一般納稅人? 問(wèn)
您好,在電子稅務(wù)局上面看增值稅的報(bào)表就可以了 答
請(qǐng)問(wèn)老師:分公司不就地分?jǐn)偠惪睿瑒t無(wú)需單獨(dú)匯算清 問(wèn)
你好,說(shuō)起來(lái)差不多是這樣,但是實(shí)操中看稅務(wù)局要求。 答
提問(wèn)公司給業(yè)務(wù)員發(fā)放工資522.3元,代扣社保,實(shí)發(fā)工 問(wèn)
借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資522.3, 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸、其他應(yīng)收款、個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保522.3 答
老師好,請(qǐng)問(wèn):一般納稅人 月末增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn) ? 年末 問(wèn)
增值稅年末結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)分錄包括以下幾個(gè)步驟: 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅: 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 答
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老師,委派,聘任,任命,委托,選舉,這些人員擔(dān)任的形式,都有什么不一樣啊
答: 聘用--上位選擇下位--范圍廣 選舉--下位選擇上位 任命--內(nèi)部適用 上級(jí)任命下級(jí) 依然在內(nèi) 委派--內(nèi)部使用--上位外派下級(jí) 派到外面
新增辦稅人員時(shí),不是三員,還要點(diǎn)匹配嗎,還是直接提交授權(quán)委托書(shū)就行
答: 你好同學(xué),也要點(diǎn)的,同學(xué)而且要去稅務(wù)現(xiàn)場(chǎng)錄像實(shí)名認(rèn)證,不認(rèn)可委托書(shū)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
某公司委托加工,再授權(quán)給我們公司 我們公司應(yīng)該是怎樣的生產(chǎn)加工形式 是委托他人加工嗎
答: 是的,你公司也按照委托加工進(jìn)行處理。
玲老師
職稱(chēng): 會(huì)計(jì)師
★ 4.99 解題: 377271 個(gè)
您好,請(qǐng)問(wèn)您是遇到了什么會(huì)計(jì)問(wèn)題嗎?
請(qǐng)?jiān)谙路桨l(fā)送問(wèn)題,我將為您做針對(duì)性解答。
玲老師 解答
2019-07-21 07:09
堅(jiān)持 追問(wèn)
2019-07-21 08:52
玲老師 解答
2019-07-21 08:56
堅(jiān)持 追問(wèn)
2019-07-21 08:57
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2019-07-21 08:59
玲老師 解答
2019-07-21 09:00
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2019-07-21 19:18
玲老師 解答
2019-07-21 19:20