退稅科要求不符合出口退稅的關單,在免稅申報中剔 問
能分清用于該筆免稅業(yè)務的進項稅額,全額轉(zhuǎn)出;無法分清的,按當月免稅項目銷售額占當月全部銷售額的比例,分攤計算不得抵扣的進項稅額并轉(zhuǎn)出。公式為:不得抵扣的進項稅額 = 當月無法劃分的全部進項稅額 × 當月免稅項目銷售額 ÷ 當月全部銷售額 。 會計分錄:借記 “主營業(yè)務成本” 等科目,貸記 “應交稅費 —— 應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)” 。 納稅申報 增值稅納稅申報表附列資料(二):將轉(zhuǎn)出的進項稅額填報在第 14 欄 “免稅項目用” 。 增值稅納稅申報表主表:填報在第 14 欄 “進項稅額轉(zhuǎn)出” 。 答
老師早上好!請問今年收到去年退回的匯算清繳個人 問
你好,你們是個體戶嗎還是什么 答
老師,貨拉拉那邊月結(jié)開票是一個公司,收款是一個公 問
您好,是開票方和收款方不一致,那在首次分錄后面附上協(xié)議,把相關協(xié)議留底保存好這樣以后的分錄可以不用附 答
算獲利指數(shù)時除的初始投資額,若前兩年都投入了,此 問
這個必須要的,都這算到0時點 答
老師您好 公司要幫忙過一筆業(yè)務 跟客戶簽了幾個 問
你好,也是可以的 你們可以先暫估入賬,之后收到發(fā)票沖暫估,個體戶或者個人的注意對方個稅需要完稅,時間會延長,是有風險的 答

老師,在增值稅報表里已經(jīng)申請進項稅轉(zhuǎn)出的,且發(fā)票已經(jīng)認證了,還能申請轉(zhuǎn)回嗎?
答: 你好,進項轉(zhuǎn)出已經(jīng)申報了就不能再轉(zhuǎn)出
未交增值稅=銷項稅-進項稅+進項稅轉(zhuǎn)出還是未繳增值稅=銷項稅-(進項稅+進項稅轉(zhuǎn)出)
答: 您好,月末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)算是第一個計算未交增值稅=銷項稅-進項稅+進項稅轉(zhuǎn)出還是
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,我想問一下進項稅包括的范圍都有哪一些?為什么繳納的增值稅可以坐進項稅轉(zhuǎn)出呢?這筆繳納的增值稅是因為稅局稅負不夠需要企業(yè)自己自愿繳納的,應該是沒有紙質(zhì)版發(fā)票,我不太明白為什么做進項稅轉(zhuǎn)出?
答: 你好,進項轉(zhuǎn)出是因為取得的進項屬于稅法不可以抵扣范圍所以做轉(zhuǎn)出,比如用于集體福利,或招待客戶了。


學徒 追問
2019-07-17 16:50
徐阿富老師 解答
2019-07-17 16:52
學徒 追問
2019-07-17 16:59
徐阿富老師 解答
2019-07-17 17:04