
稅控盤的進項發票不小心進項認證了,已經抵了進項稅額了,該怎么處理可以全額抵減呢?增值稅稅控盤優惠需要備案嗎?還是報稅的時候直接抵減稅額?
答: 您好 已經抵扣的做進項稅額轉出處理 不需要備案 申報的時候填附表四 減免稅明細表 主表23欄
在增值稅認證平臺里購買稅控盤的進項稅額要不要勾選?
答: 你好,不需要勾選的,到時候申報可以減免對應的增值稅 支付時, 借:管理費用 貸:銀行存款等 抵減時, 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用(計入借方負數)
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師我想請教一下,我公司5月份才注冊的,7月份買的稅控盤,也是7月份開始發生業務的,現在我要勾選認證7月份的進項發票,是不是其他業務的都選勾選認證,稅控盤的要選勾選不認證嗎?我聽了增值稅的課了,可還是沒有整懂,麻煩幫我解答一下
答: 稅控盤的是全額抵扣的,不要勾選,直接填寫附表四就行

