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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務師

2018-11-06 11:26

借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 應交稅費-應交增值稅-進項轉出 貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-未交增值稅

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精選問題
  • 財務費用中,50萬元為購建固定資產向銀行貸款的利

    同學你好,題目第一行了給了,注冊資金=1000

  • 1月公司買了4輛冷藏車包干價(含車款、購置稅、保

    1 月購買冷藏車時 支付預付款 借:預付賬款 146,000 貸:銀行存款 146,000 確認固定資產暫估價值 借:固定資產 —— 冷藏車 570,000 貸:預付賬款 146,000 貸:長期應付款 —— 第一家公司 424,000×(3/4)=318,000 貸:長期應付款 —— 第二家公司 424,000×(1/4)=106,000 收到發票時 收到部分發票 借:固定資產 —— 冷藏車(車輛款) 360,000 借:固定資產 —— 冷藏車(購置稅) 31,858.40 借:管理費用 / 銷售費用 —— 保險費 39,899 借:應交稅費 —— 應交增值稅(進項稅額)(若有) 貸:預付賬款(按實際已計入預付賬款且本次收到發票沖減的金額) 貸:銀行存款等(若有除預付款外的其他支付方式) 暫估剩余未開票部分 借:固定資產 —— 冷藏車 138,242.60 貸:應付賬款 —— 暫估 138,242.60 2 月起支付貸款時 第一家公司汽車貸款 借:長期應付款 —— 第一家公司 借:財務費用 —— 利息支出(根據實際利率計算分攤的利息) 貸:銀行存款 7,106.84 第二家公司車輛融資租賃 借:長期應付款 —— 第二家公司 借:財務費用 —— 利息支出(根據實際利率計算分攤的利息) 貸:銀行存款 3,487.01×2=6,974.02 36 個月到期后第二家公司留購時 借:長期應付款 —— 第二家公司 100×2=200 貸:銀行存款 200

  • 老師好,我司出口成交方式為FOB,由于是客戶指定的

    即使貨代開具的是免稅發票,也不影響你司辦理出口退稅,以下是具體介紹: 確認自身退稅條件滿足情況 企業資質:確保你司是增值稅一般納稅人,并已辦理退免稅備案。 貨物條件:出口的貨物必須屬于增值稅和消費稅的應稅產品,且屬于退稅的產品范圍,不是免稅或者征稅的產品。 報關與結關:出口貨物需已報關離境并已結關,有報關單的相關電子信息。 財務處理:出口貨物已在財務上做了出口銷售處理。 收匯完成:出口貨物已完成收匯。 單證齊全:準備好出口合同、發票、裝箱單、報關單等單證。 準備其他退稅相關資料 運輸單據:除貨代發票外,收集海運提單、航空運單等承運人出具的貨物單據,以證明貨物的運輸情況。 報關單:從電子口岸打印出口退稅報關單,確保報關單上的信息與其他單證一致。 其他單證:準備好裝箱單、外貿企業購貨合同等。 按流程進行出口退稅申報 發票認證與銷售收入確認:取得增值稅專用發票后按規定進行認證,在貨物實際報關出口,取得提單并向銀行辦妥交單手續時,確認銷售收入的實現。 退稅申報:在申報系統中錄入相關數據,生成電子數據并進行退稅申報,注意申報期限。 稅務局審核:稅務機關會對提交的退稅申請進行審核,企業需積極配合提供相關資料和解釋

  • 收到工人開的工程服務發票,是計入人工費還是分包

    你好這個計入人工費更合適。

  • 專票作廢成功了,但是還有正數發票,這是為什么

    您好,你們是開的數電還是紙質發票?

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