你好老師,我們去年12越開發票后我暫估80萬人工費 問
稅管員不認可可能是因匯算清繳規定,企業需補充成本費用有效憑證。民工工資若屬工資薪金支出,在實際發生且合理、有合法有效憑證、依法代扣代繳個稅的條件下,可不憑發票稅前扣除。你暫估的人工費若符合這些條件,應可扣除,不被認可或許是證明材料有問題或當地有特殊要求,建議與稅管員溝通說明。 答
老師,前期取得的進項專票,前期已認證抵扣,現在對方 問
你好,你前期認證抵扣的時候,如何做的分錄。 答
老師您好,我們公司投資另一個公司30萬,現在投資的 問
你好,你是填入哪個表。這個屬于資產處置 答
年度關聯業務往來報告表,自然人股東A從公司借款又 問
你好,這個不需要填的。 答
你好,老師,公司業務是:客戶-公司-第三方,第三方把業 問
同學,你好 那就先計入其他應付款,等確定了再說 答

請老師指導一下購進貨時,借,庫存商品10000,貸應付款10000,付款時廠家給了優惠300,該怎么沖減原來應付款?分錄?
答: 需要銷售方那邊給你們開紅字發票才可以你沖回這個入賬借庫存商品 負數 貸應付賬款負數你這個沒有那就只能付款的時候做借應付賬款 貸銀行,營業外收入300
請你教我一下快賬的這筆分錄該怎么錄才對?購進商品時的分錄,借庫存商品——1000,貸應付款—1000,等核對賬款時發現庫存商品是對的,應付款里面有廠家贈送200的貨是不用付款的,實際只應該付800,這步分錄該怎么錄,請老師指導哈,非常感謝
答: 借應付賬款貸營業外收入
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我們購進商品走的是預付款,先打款,再發貨,暫估入庫的分錄也是借庫存商品,貸記應付賬款嗎
答: 借庫存商品貸銀存就可以

