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送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-07-16 12:07

您好,一般專項資金購買的,可以直接沖減專項應付款,借銀行存款貸專項應付款,購買的時候結專項應付款貸銀行存款。
您要記入固定資產計提折舊的話,您可以借銀行存款貸專項應付款。借固定資產貸銀行存款。借專項應付款貸遞延收益,然后再做借遞延收益貸營業外收入

7hfksh 追問

2019-07-16 12:20

老師,月折舊記入營業個收入,利潤增多,專項資金需要繳納所得稅,是嗎?

7hfksh 追問

2019-07-16 12:22

我如果購入固定資產,不走固定資產科目,直接沖減專項應付款,也是可以的,是嗎?需要會計師事務所出具報告嗎?

文老師 解答

2019-07-16 12:29

這其實對您的利潤沒有影響的,那您計提折舊的時候是計入管理費用的,然后再計入營業外收入,不影響所得稅的

7hfksh 追問

2019-07-16 12:37

謝謝您。感謝

7hfksh 追問

2019-07-16 12:43

老師,資本公積科目就和實收資本性質一樣,不用做任何處理,就按照專項資金金額填在資產負債表上,是嗎?

7hfksh 追問

2019-07-16 12:56

謝謝,明白了,老師講解的很明白

文老師 解答

2019-07-16 12:58

是的,資本公積的話,就是股東的權益了,不客氣,這是我們的職責所在

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您好,一般專項資金購買的,可以直接沖減專項應付款,借銀行存款貸專項應付款,購買的時候結專項應付款貸銀行存款。 您要記入固定資產計提折舊的話,您可以借銀行存款貸專項應付款。借固定資產貸銀行存款。借專項應付款貸遞延收益,然后再做借遞延收益貸營業外收入
2019-07-16 12:07:43
你好,同學。 你這專項應付款你形成固定資產了,你 現在這里直接是按固定資產折舊填寫處理。 你這也沒有轉收入,所以不存在填寫這表的。只有轉收入才填寫 的。
2021-03-26 11:05:16
借:專項應付款113,貸:資本公積113這事對的
2019-08-16 14:21:21
你好,這樣處理不影響匯算清繳。
2019-01-06 21:03:30
您好,您的處理非常正確!
2020-09-24 19:08:40
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