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甜甜的啤酒
于2019-07-16 09:20 發布 ??1227次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2019-07-16 09:22
不修改3月,這個6月申報就按開紅字之后開藍字這個抵消之后剩下銷售額填寫申報就可以
甜甜的啤酒 追問
2019-07-16 09:32
如果稅務局強制要求修改呢?我三月份將錯誤項的銷售額和稅額填在已開具發票的銷售額和稅額那一項里,然后又在未開具發票的銷售額和稅額中填寫了相對應的負數。最后把應該開具的正確的銷售額和稅額填在了未開具發票里。那我六月份的時候,是不是就要將錯誤項的負的銷售額和稅額填在已開具發票的銷售額和稅額那一項里,然后又在未開具發票的銷售額和稅額中填寫了相對應的正數。最后將重新開具的正確的銷售額和稅額填在已開具發票項里后,我是否要在未開具發票項里相應的填寫相對應的正確的銷售額和稅額。并且還要減掉錯誤的銷售額和稅額呢?
2019-07-16 09:35
我是否要在未開具發票項里相應的填寫相對應的負值的正確的銷售額和稅額,不好意思,少了負數兩個字。真的很急,拜托幫我解答解答。。。。。感激不盡
maize老師 解答
2019-07-16 09:44
3月你這個不應該填寫負數,你就按錯誤申報就可以,你那個填寫負數那你開票系統和你申報系統不一致?
2019-07-16 09:45
三、增值稅發票稅率(征收率)開具錯誤增值稅發票稅率開具錯誤,又跨月了,不能正常申報,怎么辦?(一)納稅人處理方式1.納稅人應持《增值稅納稅申報表》等相關資料至辦稅服務廳綜合服務窗口按適用稅率或征收率申報繳納增值稅;2.次月開具紅字發票,再開具正確的藍字發票;3.如形成多繳稅款,納稅人可以申請退稅,也可留抵后期應納稅額。4.稅控設備因申報比對不符被鎖定,納稅人應憑稅務機關出具的異常轉辦單,到辦稅服務廳綜合服務窗口解鎖稅控設備并清卡。(二)稅務機關處理1.稅務機關應按照《增值稅納稅申報比對管理操作規程(實行)》(稅總發〔2017〕124號)的規定,由申報異常處理崗核實是否可以解除異常及解鎖稅控設備。2.核實后可以解除異常的,應按規定出具異常轉辦單,由辦稅服務廳綜合服務窗口解鎖稅控設備。3.主管稅務機關應按照《中華人民共和國發票管理辦法》及其實施細則和《增值稅專用發票使用規定》等相關規定進行處罰。
這個是我復制稅局的回復
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如果六月份的時候發現三月份開具的發票稅點錯誤后,做了沖紅處理,然后開具了正確的發票給客戶。請問,三月份的申報表如何修改?六月份的申報表又該如何填寫?
答: 不修改3月,這個6月申報就按開紅字之后開藍字這個抵消之后剩下銷售額填寫申報就可以
我現在在開10%稅點的工程發票怎么填申報表啊
答: 您好,直接在對應的9%的地方申報,調整稅額跟開票系統一致
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
3月份填報增值神申報表的時候沒有報備要開16%稅點,現在客戶又要我們提供16%的發票怎么辦
答: 你好,可以開具的但要有滯納金,和稅務局同意
3月開的16個點的發票,5月沖紅后又開16個點的發票,現在稅點變13個點了,申報表銷項表里我要怎么填16個點
討論
就是我們三月份兒的那個申報了什么都已經做好了,但是現在有客戶要求我們開老稅點的發票,我現在還可以開嗎?我現在要是按老稅點開了發票,我下個月可以申報嗎?
老師你好,我在7-9月內,自開了普票和專用發票,都沒超過起征點,怎么填申報表?專票需要交稅嗎?
開了免稅發票又開了一個點的發票,怎么填增值稅申報表
我已經認證的發票稅額是10萬,但是申報表中顯示9萬,這是為什么呢?
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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2019-07-16 09:32
甜甜的啤酒 追問
2019-07-16 09:35
maize老師 解答
2019-07-16 09:44
maize老師 解答
2019-07-16 09:45
maize老師 解答
2019-07-16 09:45