
開了免稅發票又開了一個點的發票,怎么填增值稅申報表
答: 首先,你需要明確這兩種發票的性質。免稅發票是指購買了免稅商品或者服務的發票,這部分的稅額在增值稅申報表中應該填寫為0。而含稅發票則需要將稅額填寫在相應的欄目中。具體來說,你需要將含稅發票的稅額填寫在“應納稅額”欄目,而免稅發票的稅額填寫在“免稅銷售額”欄目。如果你還有其他的疑問,可以隨時向我提問。
5月申報,4月開了16個點的發票,怎么填寫增值稅申報表一?
答: 在13%的銷售貨物中進行填寫。填增值稅申報表附表一,直接修改稅額,進行申報處理。如果是開的專用發票,在第一列、第二列填寫數據,如果是開具的普通發票,在第三列、第四列填寫數據
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我公司就月開了一張增值稅發票,是養殖業免稅的,在上個月這張票沖紅了,又開了四十多萬,現在報增值稅報表怎么填
答: 你好,按正數發票金額減去負數發票金額之后的金額申報


美滿的襯衫 追問
2023-07-25 09:35
齊惠老師 解答
2023-07-25 09:35