
剛成立的公司酒水大量贈送客戶,增值稅視同銷售的話,賬務上不做收入處理,會計分錄這樣做可以吧? 借:管理費用(業務招待費)? 貸:庫存商品? 應交稅費(應交增值稅——銷項稅額)如果沒有其他收入,只有視同銷售,那增值稅申報表怎么填啊,銷售額填0,銷項稅額填相應的數字???
答: 視同銷售在納稅申報表中按開具發票和未開票分別填列,例如將自產的產品作為福利發給職工,應視同銷售可以填列在未開票欄.。
一般納稅人增值稅申報業務招待費,申報的時候做了進項轉出,問一下怎么做會計分錄,業務招待費,跟職工福利費的進項轉出會計分錄
答: 借業務招待費 /應付職工薪酬福利費,貸進項稅額轉出
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
出口業務對外支付傭金應交的增值稅和企業所得稅入賬會計分錄,在增值申報表中是否可以抵扣增值稅
答: 同學你好 是出口服務嗎


張虹 追問
2019-07-13 15:37
張虹 追問
2019-07-13 15:40
莊老師 解答
2019-07-13 15:40
張虹 追問
2019-07-13 15:42
張虹 追問
2019-07-13 15:44
莊老師 解答
2019-07-13 15:47
張虹 追問
2019-07-13 15:48
莊老師 解答
2019-07-13 15:51