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快樂的導師
于2019-07-12 11:50 發布 ??1916次瀏覽
暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務師,審計師
2019-07-12 12:14
你好,可以退稅或者以后抵免的
快樂的導師 追問
2019-07-12 12:33
是全部退稅還是只那一張紅沖的發票退稅,謝謝
暖暖老師 解答
2019-07-12 13:29
沒有超過就全額退稅的
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2季度發票因開錯一張票未作廢,導致超額需繳增值稅 ,如3季度開紅沖發票,申請2季度報表修改,2季度額度未超30萬享受免征稅金,已交稅金能否退稅!
答: 你好,可以退稅或者以后抵免的
3月免征增值稅2000元,現在紅沖發票了我是不是借:應交增值稅2000紅字貨:營業外收入2000紅字
答: 你好,對的,是這樣子處理的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
上月已經交過增值稅了,這月紅沖發票,交過的增值稅可嗎
答: 你好,你是指交過的增值稅可以申請退稅嗎?
上月的增值稅還沒申報的,本月紅沖上月發票的話,增值稅是按紅沖后的發票金額繳稅還是按未紅沖前的金額繳稅呢?
討論
一般納稅人增值稅發票夸兩月沖紅后,增值稅附加稅已交。會計憑證增值稅做沖紅處理,那附加稅也應該同樣做沖紅憑證嗎?
增值稅發票丟失,已交增值稅,然后已登報掛失重開發票了,已沖紅又重新交了增值稅,現在國稅退稅,分錄怎么做?
紅沖發票如何申報增值稅附征稅?
我們這個月有紅沖去年免稅發票,導致不含稅金額和增值稅稅額不一致,然后增值稅申報表里的增值稅稅額是和紅沖免稅發票后的金額一致,變少了,賬上和開票查詢統計增值稅一致,請問增值稅申報表怎么更改增值稅稅額 ?
暖暖老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
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快樂的導師 追問
2019-07-12 12:33
暖暖老師 解答
2019-07-12 13:29