
3月免征增值稅2000元,現在紅沖發票了我是不是借:應交增值稅2000紅字貨:營業外收入2000紅字
答: 你好,對的,是這樣子處理的。
跨年紅沖的收入,除了紅沖收入,另外一筆增值稅減免,借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業外收入,這筆要紅沖嗎
答: 你按紅沖之后判斷是不是享受減免,是,按減除之后的再結轉到營業外收入下面
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
開了張負數發票:做了2筆:借現金。紅字。 貸 主營業務收入。紅字。 應交稅費 紅字。 (跟之前那筆一樣)。 還有之前減免的增值稅需要一起沖紅嗎?借應交稅費增值稅 (紅字)。貸 營業外收入-增值稅減免(紅字)
答: 開了張負數發票:做了2筆:借現金。紅字。 貸 主營業務收入。紅字。 應交稅費 紅字。 (跟之前那筆一樣)。 是不是屬于小規模納稅人,為什么要沖銷減免


宇飛老師 解答
2020-07-05 12:14
宇飛老師 解答
2020-07-05 12:15
宇飛老師 解答
2020-07-05 12:16