
老師:我想請問一下,跨年紅沖發票可以嗎?紅沖發票做賬依據是什么?會計分錄怎樣做?
答: 你好,可以的。 紅沖做賬的依據是所開的紅字發票。
老師 紅沖發票怎么做分錄啊
答: 您好,紅沖發票分錄,借:應收賬款,負數,貸;主營業務收入,負數,應交稅費-應交增值稅-銷項,負數。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,跨年度的發票紅沖,怎么做分錄
答: 1、銷方跨年開具的紅字發票的賬務處理: 借:銀行存款等(紅字)貸:主營業務收入(紅字) 貸:應交稅金--增值稅(銷項稅額)(紅字) 同時 借:主營業務成本(紅字) 貸:庫存商品(紅字) 2、如果是購貨方,根據紅票入賬,會計分錄: 借:庫存商品(或原材料)(紅字) 借:應交稅金--增值稅(進項稅額)(紅字) 貸:銀行存款等(紅字)


灰常驕傲 追問
2019-07-09 16:18
冰兒老師 解答
2019-07-09 16:22
灰常驕傲 追問
2019-07-09 16:24
冰兒老師 解答
2019-07-09 16:25