
老師:請問一下,我公司在2016年計提增值稅5萬,當年申報增值稅申報表時,未繳納這筆稅款。現在想繳納在當月而且不想繳納滯納金。直接交了稅就可以了。那我應該怎么做賬務處理,才能將這筆款繳納在當月呢?2015年申報增值稅申報表的時候,這筆收入是沒體現在申報表中的。
答: 同學,你現在可以去大廳幫你處理,自己補稅是不繳納滯納金的
老師,我們公司是一般納稅人,由于在4月份開了16%的增值稅專用發票,在當月申報增值稅的時候沒做更改,后來6月初稅務局通知了去更改申報表,這樣就形成了逾期申報,還有滯納金,這個滯納金當時沒有直接扣款,而是在7月申報6月增值稅報表的時候直接反應在主表的應交稅額里面了,我實際要交108.38,而報表最后顯示要交466.02的稅額,其中的357.64實際是滯納金,請問這個分錄應該怎么做?
答: 不會的,報表反映不出滯納金的,你需要交的稅款吧
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
這邊稅務局要求當年實收資本的印花稅在次年申報,如果當年有多筆投資款,是在發生的時候做計提的賬務處理,在次年申報繳納時再做繳納的分錄,還是發生時不計提,直接在次年申報繳納時補計提繳納?
答: 你好,發生的時候計提,繳納的時候做繳納的分錄
你好老師,請問下,19年12月份公司開了一張發票,到了20年紅沖發票,重新開了一模一樣的稅率和金額,申報增值稅申報表的時候發現這個月需要繳納這筆稅,增值稅申報表應該怎么填寫不繳納這筆?
這邊稅務局要求當年實收資本的印花稅在次年申報,如果當年有多筆投資款,是在發生的時候做計提的賬務處理,在次年申報繳納時再做繳納的分錄,還是發生時不計提,直接在次年申報繳納時補計提繳納?
公司在做16年小企業財務報表年報中,增值稅去年12月份申報并繳稅了12萬。地稅申報并繳納了1.44萬。這筆稅款今年已經提交申請退稅。然后在做年報時候賬載金額都填了0。是否影響?
老師,我想請問一下,增值稅申報表我在更正申報的時候填寫錯誤,產生了稅額,現在更正申報時提示要繳納了稅款才能重新申報,請問老師我可以怎樣處理呢?因為我們公司繳納稅款需要走很多流程

