
老師,我們辦公室是免費租用的,但為了開租賃發票,做的租賃費為9000元,然后做賬是就掛在了其他應付款法人名下,現在的怎么清賬處理呢?實際這9000元不用付。
答: 借:其他應付款 9000 貸:營業外收入 9000
1月份計提設備租賃費,借:勞務成本-租賃費 貸:其他應付款-租賃費100現如今收到租賃發票現金支付,借:勞務成本10 貸:現金10 是這樣嗎?應該怎么做賬?
答: 你這是什么企業 感覺你的科目不對
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我們公司2018.8-2019.6月的廠房租賃費我記在其他應付款(房租是公司股東付的21萬元),6月份發票開來了,其他應付款結轉余額還差專票抵扣的1萬元,這筆分錄給怎么做呢?我平時是每月預提的
答: 其他應付款結轉余額還差專票抵扣的1萬元 原因是什么?開票不是21?


四葉草 追問
2019-07-06 17:05
季老師 解答
2019-07-06 17:15