
老師,我們辦公室是免費租用的,但為了開租賃發票,做的租賃費為9000元,然后做賬是就掛在了其他應付款法人名下,現在的怎么清賬處理呢?實際這9000元不用付。
答: 借:其他應付款 9000 貸:營業外收入 9000
1月份計提設備租賃費,借:勞務成本-租賃費 貸:其他應付款-租賃費100現如今收到租賃發票現金支付,借:勞務成本10 貸:現金10 是這樣嗎?應該怎么做賬?
答: 你這是什么企業 感覺你的科目不對
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
場地租賃費計入其他應付款,這筆費用在當月的利潤表里能體現出來嗎?
答: 借其他應付款貸銀行的嗎
老師,我們公司2018.8-2019.6月的廠房租賃費我記在其他應付款(房租是公司股東付的21萬元),6月份發票開來了,其他應付款結轉余額還差專票抵扣的1萬元,這筆分錄給怎么做呢?我平時是每月預提的
車位租賃費,本來應該計入\"其他應付款\",結果做賬入了“應付賬款”是否需要調整憑證,如果需要該怎么調整
老師,2020年因工作需要在鄉鎮向自然人租賃辦公場所,屬于低價值租賃費(三年房租不滿3萬元)不計劃入租賃負債科目,貸方記入其他應付款還是應付賬款合適呢?謝謝!


傻丫頭 追問
2019-12-20 14:16
玲老師 解答
2019-12-20 14:25
傻丫頭 追問
2019-12-20 14:45
玲老師 解答
2019-12-20 14:47
傻丫頭 追問
2019-12-20 14:54
玲老師 解答
2019-12-20 14:56