
老師:公司銷售配件一批,發票已開,賬務處理:借:應收賬款-123單位,貸:主營業務收入,應交稅金已做,過幾天款項收回,但回款時對方以個人名義匯款,做分錄,借:銀行存款,貸:應收賬款-**人,后來業務員認款說這筆款是123單位的回款,該怎么做賬務處理呢?
答: 如若匯來的款金額與發票金額不符,或多,或少時,又該怎么做分錄呢?有的單位沒有一次結清還有欠款,下次付:有的單位把發票金額+又多付了預付款又該怎么處理呢?
我想請教個問題 我在銷售貨物時做了賬務處理 借:現金1030 貸:主營業務收入1000 應交稅金:30 到了月末還需要做哪些賬務處理呢
答: 如果增值稅不免征,月末結轉損益就可以
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好!我們是教育行業,預收學費的形式(1)收款時:借:銀行存款 1000貸:預收賬款 1000(2)結轉收入的時候借:預收賬款 60貸:主營業務收入 58.25 應稅稅費-增值稅1.75(3)發生已結轉收入的退費貸:主營業務收入 -58.25 應交稅費-增值稅-1.75 銀行存款 60借:預付賬款 -60貸:預付賬款 -60預收賬款的借方發生額表示已經結轉的金額預收賬款的貸方發生額表示收到的學費的金額請問一下老師,沖減收入的賬務處理是對的嗎,是否應該沖減預收賬款的借貸方發生額?
答: 你好!思路是對的 發生已結轉收入的退費 貸:主營業務收入 -58.25 應交稅費-增值稅-1.75 銀行存款 60 ……做這個分錄 借:預付賬款 -60 貸:預付賬款 -60 …不作這個分錄


暖暖 追問
2019-07-06 13:57
辜老師 解答
2019-07-06 13:59
暖暖 追問
2019-07-06 14:03
辜老師 解答
2019-07-06 14:09