
應(yīng)從企業(yè)A賬戶付一筆錢,會(huì)計(jì)賬務(wù)正確,出納付錯(cuò),從企業(yè)B賬戶付了這筆錢,而且是月底前付的,已經(jīng)來不及調(diào)整,請(qǐng)問這種差錯(cuò)通過余額調(diào)節(jié)表調(diào)整合適嗎?
答: 你好,如果是企業(yè)里的自己的賬戶付出,你只要把憑證調(diào)整一下就好
5-6月份的銀行余額對(duì)不上,月末編輯一個(gè)余額調(diào)節(jié)表后,在7月份賬上全部調(diào)整嗎?
答: 可以這樣處理的,只要能確認(rèn)未達(dá)事項(xiàng),然后賬務(wù)調(diào)整對(duì)就可以了
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
銀行已付企業(yè)未付,銀行余額調(diào)節(jié)表出納給我了,會(huì)計(jì)該如何做賬?
答: 那個(gè)不是做賬的依據(jù),不用做賬的,憑銀行支付的回單做賬


俊秀的日記本 追問
2019-07-03 06:50
徐阿富老師 解答
2019-07-03 06:52
徐阿富老師 解答
2019-07-03 06:53