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斯瑩
于2018-08-03 09:26 發(fā)布 ??877次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2018-08-03 09:27
可以這樣處理的,只要能確認未達事項,然后賬務調(diào)整對就可以了
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5-6月份的銀行余額對不上,月末編輯一個余額調(diào)節(jié)表后,在7月份賬上全部調(diào)整嗎?
答: 可以這樣處理的,只要能確認未達事項,然后賬務調(diào)整對就可以了
銀行余額調(diào)節(jié)表不平衡怎么辦,在調(diào)整后仍然不平衡怎么辦?
答: 你好 說明你們還有其他的未達賬項,需要查明原因的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問注銷公司時需要的余額調(diào)整表是什么表?是銀行余額調(diào)節(jié)表么
答: 是稅務局要的嗎?一般是指清算申報表
老師銀行余額調(diào)節(jié)表必須每年都得做嗎,和銀行的對賬沒有問題也不需要調(diào)整
討論
銀行余額調(diào)節(jié)表最后調(diào)整出來的數(shù)是負數(shù),可以嗎
余額調(diào)節(jié)表調(diào)整后余額為負數(shù),差額為0,但調(diào)整后余額不應該為負數(shù),怎么處理
應從企業(yè)A賬戶付一筆錢,會計賬務正確,出納付錯,從企業(yè)B賬戶付了這筆錢,而且是月底前付的,已經(jīng)來不及調(diào)整,請問這種差錯通過余額調(diào)節(jié)表調(diào)整合適嗎?
#提問# 老師請教一個問題,就是有一筆款會計10底已經(jīng)做賬了,但是款項11.01才到賬,請問這個要怎么編輯余額調(diào)節(jié)表呀,是在10份調(diào)整還是在11月份調(diào)整
辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
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