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多情的烏冬面
于2019-06-25 09:53 發布 ??2644次瀏覽
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2019-06-25 09:55
“應交稅費——應交增值稅(待認證進項稅額)”科目用于未認證的進項稅發票。已認證的發票,當月抵扣計入“應交稅費——應交增值稅(進項稅額)”科目
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在什么情況下使用待認證進項稅額,已經可以認證的發票我還有必要留在這個科目嗎
答: “應交稅費——應交增值稅(待認證進項稅額)”科目用于未認證的進項稅發票。 已認證的發票,當月抵扣計入“應交稅費——應交增值稅(進項稅額)”科目
當月將沒有認證的發票都計入到了待認證進項稅額中了 月末還需要結轉到什么科目中嗎
答: 你好,不需要結轉到哪里
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
對于本月購進的發票 未認證的 記進項稅額還是記待認證科目 然后認證了再轉入進項稅額科目
答: 您好,記待認證科目,然后認證了再轉入進項稅科目。
想請教未認證進項稅額余額230在借方 意思是我還有230的稅款未認證的意思 但是實際我并沒有這張稅款的發票 我該如何平未認證進項稅額這個科目
討論
認證了但沒抵扣的進項發票需要轉到什么科目嗎?還是一直留在“進項稅額”里?
老師,購進材料進項發票的進項稅額內帳入什么科目
3月已經認證進項發票,財務沒有在賬上做增加,5月補錄增加,增加的這個進項稅額是直接錄入到科目進項稅額嗎?還能抵扣嗎?那和5月實際認證的金額又有差異,報稅如何處理?
老師,本月收到進項發票,沒有認證抵扣完,那么未認證抵扣那部分進項稅額,記入什么科目呀
江老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
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