老師好,如果增值稅進項選擇了“抵扣勾選”,但又不 問
同學,你好 那你直接勾選,不抵扣勾選 答
季度繳納印花稅需要計提嗎 問
按權責發生制,是要計提的 答
公司這個月開始建賬套,但是小規模納稅人,下個月才 問
可直接選擇一般納稅人建賬 答
老師,請問4.30號新增的固定資產,是從5月1號開始計 問
您好,是的,月末最后一天的新增,也是上月,要在下月開始折舊的 答
去年的專票已經抵扣了,但是發現開錯了,今年要紅沖 問
金額不變,不影響去年的抵扣 答

老師 問個問題 我公司注冊資本500萬 然后約定a 股東出資425萬 b股東75萬 ,現在公司成立 a股東轉進來65萬 是不是應該借 銀行存款 65萬 貸 實收資本 65萬 是以實際繳納的資本入賬 還是注冊資本做實收資本 那剩下的應該是 借 其他應收款 -a/b 貸 實收資本
答: 實際到賬多少就做多少,沒有到賬的不用做其他應收款
實收資本如何處理?老板開公司注冊資本10萬存入銀行基本戶,然后提走了。存入時:借:銀行存款 10萬貸:實收資本 10萬取出時:借:其他應收款——XX人 10萬貸:銀行存款 10萬工商年檢的時候怎么做分錄,歸還借支 借現金 貸其他應收款——XX人 10萬。這樣處理可以嗎?
答: 您好!是的。可以。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
13年公司注冊資本是找外面的公司做的,股東分別轉入資本。借 銀行存款 貸實收資本 但是錢是借的要轉出去,當時會計就做。借其他應收款 貸銀行存款出去。現在賬上留下了個其他應收賬。金額好大啊!有什么辦法可以沖掉嗎
答: 你好,收回借款沖銷,否則就只能是掛賬的
請問老師:有一個公司注冊資本是認繳還未實際收到,做了如下賬: 借 :其他應收款—XX股東 1000000 貸:實收資本 1000000此做法對嗎?謝謝
老師,你好,我想問下我們公司注冊資本是認繳的,那注冊的時候要不要入賬,借其他應收款貸實收資本,等收到投資款的時候再把其他應收款沖掉?
老師,你好。有個問題想請教下你。就是我們現在的公司注冊資本是200萬,但是股東實際并沒有實繳到這么多錢,只交了30萬而已,以前的會計把剩下的170萬入到了其他應收款,這個我要怎么調整比較好呢?
您好老師,我們公司注冊資本是認繳制,還未實繳。但是17年成立時候的會計給做了一個分錄:借 :其他應收款-法人 貸:實收資本 。因為資金未到位,是空做的帳,我現在應該怎么更正呢?

