
老師好,我公司注冊資本300萬,錢一直沒到賬, 但以前的會計做了一筆分錄:借其他應收款300萬, 貸實收資本300萬。 這樣導致了公司往來賬戶長期掛著300萬, 引起稅局注意, 請問是否需要調整。 如需要請問該怎么調整
答: 你好,向稅局說明是之前賬做錯,做沖紅的分錄。
請問老師:有一個公司注冊資本是認繳還未實際收到,做了如下賬: 借 :其他應收款—XX股東 1000000 貸:實收資本 1000000此做法對嗎?謝謝
答: 你好,不正確,沒有收到不用做賬務處理
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
1、公司準備成立子公司。按新的公司法,注冊資本和實收資本可以不一致,請問實際出資有時間上的限制嗎?2、根據公司的發展規劃,計劃預留一部分股份給后面加入的高管。例如:公司注冊資本200萬元,現在的股東出資160萬元,預留40萬元給后面加入的股東,這樣實收資本現在就只有160萬元,有什么樣的風險嗎。還是“做個”實收資本200萬元,再做個“其他應收款”把40元轉出去。還有別的更好的方法嗎。
答: 1,沒有限制 2,實收資本實際收到多少就按多少入賬
您好老師,我們公司注冊資本是認繳制,還未實繳。但是17年成立時候的會計給做了一個分錄:借 :其他應收款-法人 貸:實收資本 。因為資金未到位,是空做的帳,我現在應該怎么更正呢?
我公司注冊資本1000萬,可是現在還沒有注入,企業新建賬,我應該借 其他應收款1000貸實收資本1000?還是現在不能入賬?
公司注冊500萬 然后 別的單位跟個人轉了500萬進來 代理會計做實收資本500萬 但是沒過幾天又轉回給他們了 他是做其他應收款 那一直掛著其他應收款500萬 這要怎么平帳掉呢?

