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毛毛
于2019-06-24 20:43 發布 ??1396次瀏覽
莊老師
職稱: 高級會計師,中級會計師,審計師
2019-06-24 20:44
你好,是的,沖銷按照負數可以
毛毛 追問
2019-06-24 20:49
假如入庫是27660是暫估的那么減去27660庫存就是0了。是這樣吧,
莊老師 解答
2019-06-24 20:56
你好,是的,是這樣處理的,
2019-06-24 21:03
謝謝老師!
2019-06-24 23:19
應該的,祝你學習快樂
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請問一下老師,暫估入庫后紅字做沖銷的分錄,那么收發存月報表上,本期入庫做沖銷就是用負數,沖按暫估價結轉的成本也是用負數就行了,對嗎
答: 你好,是的,沖銷按照負數可以
如果是跨月開了紅字的,需要沖銷收入,相對成本也要沖銷,那沖銷成本是沖完工入庫的,還是結轉成本的/
答: 沖結轉成本的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
第三季度的結轉成本結轉多了,第四季度要怎么調回來,是做盤盈表嗎?還是直接做一張紅字分錄沖紅,再做一個張藍字分錄呢?怎么做好一點呢?因為這個數據有點大
答: 紅字分錄沖銷多的那部分就可以了
老師您好,退回結轉成本不是也應該用紅字沖減嗎?為什么我提交是錯誤呢,必須要做相反分錄
討論
7月份開票數量開錯了,總金額多開了,8月要開紅字后再開藍字,賬要怎么做呢?7月份是先暫估入庫結轉成本,8月再沖暫估沖結轉成本,再寫正確的結轉分錄嗎
老師,成本結轉之后,分錄的數值是紅字問什么
當月暫估入庫時借:庫存商品,貸應付賬款,然后暫估的貨結轉成本了,借主營業務成本,貸:庫存商品,下月沖暫估時是否需要借庫存商品紅字,貸應付賬款紅字,然后相應的成本分錄也要紅字沖銷?借主營業務成本紅字,貸庫存商品紅字
部門購買了商品,就是沒有票(成本票未到),這三個月也沒暫估入庫,月末結轉成本后,到這個月看報表發現存貨是負數,最后庫存不可以轉成紅字的,那現在可以怎么調?
莊老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
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毛毛 追問
2019-06-24 20:49
莊老師 解答
2019-06-24 20:56
毛毛 追問
2019-06-24 21:03
莊老師 解答
2019-06-24 23:19