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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2018-08-21 13:31

你好,是的,紅票的分錄和藍字發票的一樣,只不過金額為負數。

弄花香滿衣 追問

2018-08-21 13:33

我是想問憑證怎么做??

QQ老師 解答

2018-08-21 13:41

你好!原分錄沖紅,再按藍字做正確的就可以

弄花香滿衣 追問

2018-08-21 13:44

那要先暫估庫存商品嗎?因為庫存本來只有200,錯開成500了,而且這個品項后面也不會再有了

QQ老師 解答

2018-08-21 13:49

你好!金額有錯嗎?金額沒錯可以不用暫估

弄花香滿衣 追問

2018-08-21 14:01

就是單價沒有錯,數量錯了,當然總金額也錯了,本來是數量200*單價100=20000,錯開成數量500*單價100=50000,實際庫存只有200

QQ老師 解答

2018-08-21 14:17

你好!如果存貨總金額不是負數,就不用做暫估入庫

弄花香滿衣 追問

2018-08-21 14:35

您是說所有產品總的庫存不是負數就不需要暫估是嗎?

QQ老師 解答

2018-08-21 14:41

你好!是的,因為不是實際業務,是開錯發票造成的,但是成本只可以按實際數量結轉

弄花香滿衣 追問

2018-08-21 16:03

那我的庫存表怎么做呢,還是按正確數量做進出庫庫存表對吧,不然會變成負數

QQ老師 解答

2018-08-21 16:47

你好!按正確的數據做就可以

弄花香滿衣 追問

2018-08-22 08:43

那銷售收入呢,也是按實際的做?如果都按實際的做相當于只是發票上面有紅沖再藍字,賬務上按實際的是嗎? 
還是收入按錯誤的做,次月紅字,再藍字?不然不是跟報稅的對應不上嗎

QQ老師 解答

2018-08-22 08:51

你好!收入需要按發票來處理,下月在沖紅

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相關問題討論
你好,退貨的要把沖原來轉的成本
2020-03-11 11:03:35
你好,退貨沖減成本的分錄,借:庫存商品 正數 主營業務成本 負數
2019-12-17 11:16:56
你好,是的,紅票的分錄和藍字發票的一樣,只不過金額為負數。
2018-08-21 13:31:30
紅字分錄沖銷多的那部分就可以了
2018-01-09 23:15:12
結轉損益的嗎 你是借方有負數發生額?
2019-05-28 15:31:38
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