老師您好,外貿企業,出口貨物,開銷售發票按0稅率還是 問
你好,這個看當地稅務局的要求大部分都是按0稅率。 答
老師,中級職稱報名了三科,學習根據會計學堂精講課 問
您好,過來人的想法,咱現在的情況太正常了,第1輪還沒有學完呢,學完習題班和沖刺班,知識點就會連成線,考過是沒有問題的,80天肯定來得及,我在職3個月考的中級,最后一定要做真題 答
@郭老師,公司的經營范圍沒有運費,可以開具運費的發 問
你好,這種情況應當? ?把運費并入貨款 一起? 開票才是的 答
貸 餐 常 樂 由于之前會計不知道就給做了 問
是什么業務的發票呢? 您提交問題是否可能有遺漏字體 答
內陸養殖和淡水養殖都屬于減半征收所得稅嗎 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答

外貿出口企業購進的貨物退稅后的進項票怎么做分錄?比如:購進:借:庫存商品9.17,進項稅額0.83,貸:應付賬款10。計提退稅款:借:應出口退稅0.83,貸:應交稅費-應出口退稅0.83。退稅到賬后:借:銀存0.83,貸:應出口退稅0.83。請問老師,那應交稅費-應出口退稅貸方和進項稅額借方還掛有0.83的數據怎么沖呢?是一直掛在賬上嗎?還是可以結轉出口退稅款?借:應交稅費-應出口退稅 0.83,貸:進項稅額0.83這樣呢?
答: 您好,您年末的時候可以這樣轉平了
月初做了一筆分錄應交稅費-待認證進項稅額,月末需要做一筆這樣的分錄嗎,借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費-待認證進項稅額
答: 月末需要做一筆這樣的分錄嗎,借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費-待認證進項稅額 你這個認證么,認證才做進項稅額
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問老師4月留底進項稅額有50000,5月 有銷項各20000元,報表應交稅費余額應該是30000元,但是5月報表余額還是50000元,現在要怎樣做分錄
答: 你好,我看一下5月份的增值稅主表。


力量 追問
2019-06-20 10:11
力量 追問
2019-06-20 10:12
月月老師 解答
2019-06-20 10:14