老師您好,比如我們做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,我們賬上應(yīng)該怎么走 問(wèn)
是自然人股東做股權(quán)轉(zhuǎn)讓 ? 答
未撥付工程款,做了預(yù)繳稅款。預(yù)繳稅款部分要做收 問(wèn)
款項(xiàng)都沒(méi)撥付。也沒(méi)有開(kāi)票,不需要做收入 答
老師收到服務(wù)費(fèi)發(fā)票 要繳納印花稅 填寫(xiě)什么科目 問(wèn)
您好,是交印花稅怎么寫(xiě)分錄嗎 答
老師,我想問(wèn)一下 ,公司購(gòu)買的水果 發(fā)放給員工做福 問(wèn)
您好, 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工 借:應(yīng)付職工 貸:銀行存款 答
老師,問(wèn)下我這邊24年匯繳更正后有27000多企業(yè)所得 問(wèn)
一般退的稅管理里面,在這里面選擇抵欠之后退稅 答

你好,我想問(wèn)一下價(jià)值比較小的貨物通過(guò)國(guó)際快遞出口,不報(bào)關(guān)不退稅的話,是不是等同國(guó)內(nèi)銷售?還要收匯核銷嗎?
答: 對(duì)的,同學(xué),是這樣的,要確認(rèn)的
從國(guó)外進(jìn)口貨物在國(guó)內(nèi)銷售,也從國(guó)內(nèi)出口貨物到國(guó)外銷售,請(qǐng)問(wèn)我進(jìn)口貨物的進(jìn)項(xiàng)可以退嗎
答: 可以抵扣。關(guān)于增值稅發(fā)票能否抵扣17%,關(guān)鍵看公司是否是一般納稅人,如果公司是一般納稅人,就可以利用買貨收到的增值稅發(fā)票抵扣17%的銷項(xiàng)稅(賣貨時(shí)按照貨款的17%計(jì)算),同理,如果你開(kāi)據(jù)增值稅發(fā)票,購(gòu)買方是一般納稅人就可以利用你開(kāi)給他的增值稅發(fā)票進(jìn)行17%的抵扣。其實(shí)增值稅發(fā)票只針對(duì)一般納稅人有用(如果不是一般納稅人就是小規(guī)模納稅人)。如果說(shuō)是6個(gè)點(diǎn),說(shuō)明該公司應(yīng)該是小規(guī)模納稅人,小規(guī)模納稅人繳納增值稅的依據(jù)是按照銷售貨物的6%(或4%等)計(jì)算。如果是一般納稅人繳納增值稅的依據(jù)是銷售貨物的17%(或其他)-購(gòu)買貨物的17%。 納稅人進(jìn)口貨物,凡已繳納了進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅的,不論其是否已經(jīng)支付貨款,其取得的海關(guān)完稅憑證均可作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣憑證。 2、銷售的時(shí)候,需要繳納增值稅,這是銷項(xiàng)稅。 銷售發(fā)票上的稅額,就是需要繳納的銷項(xiàng)稅。 綜上,銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅=本期需要繳納的增值稅 滿意,請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝支持
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
出口貨物銷售開(kāi)的普票應(yīng)填在免抵退辦法出口貨物銷售額還是免稅銷售額
答: 你好,這個(gè)填免稅銷售額那里面就行。


會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師-韓老師 追問(wèn)
2019-06-19 21:23
會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師-韓老師 追問(wèn)
2019-06-19 22:01
武老師 解答
2019-06-19 22:02