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飄雪
于2021-12-14 08:18 發(fā)布 ??1081次瀏覽
東老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2021-12-14 08:19
你好,這個填免稅銷售額那里面就行。
飄雪 追問
2021-12-14 08:25
交附加稅是在收到退稅的次月交嗎?
東老師 解答
對,沒錯兒,就是在七月份繳納的。
2021-12-14 08:26
抱歉敲錯了,是在次月份。
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出口貨物銷售開的普票應(yīng)填在免抵退辦法出口貨物銷售額還是免稅銷售額
答: 你好,這個填免稅銷售額那里面就行。
免抵退出口銷售額轉(zhuǎn)成免稅銷售額
答: 你好,你的問題是什么呢
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
申報出口退稅時,開的普通發(fā)票。我在報增值稅時,是填在免抵退銷售額,還是免稅銷售額?
答: 同學(xué)你好 是免抵退稅銷售額
出口貿(mào)易,出口銷售額填報(三)免抵退銷售額還是(四)免稅銷售額
討論
出口增值稅稅負(fù)率(4%)=內(nèi)銷銷項+免抵退銷售額*征稅率-(進項稅額-進項稅額轉(zhuǎn)出)/(免抵退銷售額+內(nèi)銷銷售額)*100%對嗎
免抵退出口銷售額轉(zhuǎn)成免稅銷售額,是要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
出口增值稅稅負(fù)率(4%)=內(nèi)銷銷項+免抵退銷售額*征稅率-(進項稅額-進項稅額轉(zhuǎn)出)/(免抵退銷售額+內(nèi)銷銷售額)*100%,這樣對嗎,
老師 您好 加計抵減表中的銷售額含普票免稅銷售額嗎
東老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
★ 4.99 解題: 181734 個
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飄雪 追問
2021-12-14 08:25
東老師 解答
2021-12-14 08:25
東老師 解答
2021-12-14 08:26