
老師,我們3月份找保險公司辦理了一項保險業務,我做賬:借:管理費用-保險費4716,進項稅284(3月當月認證抵扣了)貸:預付賬款,發票到了我沖的預付款。現在6月這邊保險又退保了,發票又紅沖了,錢又退給我們了,我這該怎么做賬呢?
答: 您好 借:管理費用-保險費 -4716 應交稅費——應交增值稅——進項稅 -284 貸:銀行存款 -4716-284=-5000
老師,我們3月份找保險公司辦理了一項保險業務,我做賬:借:管理費用-保險費4716,進項稅284貸:預付賬款,發票到了我沖的預付款。現在6月這邊保險又退保了,發票又紅沖了,錢又退給我們了,我這該怎么做賬呢?
答: 您好 借:管理費用-保險費 -4716 應交稅費——應交增值稅——進項稅 -284 貸:銀行存款 -4716-284=-5000
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我回復:大額保險費需要做分攤,所以我做的是借:預付賬款——保險費 應交稅費——待抵扣進項稅額 貸:其他應付款——老板 飲用水費,借:預付賬款——飲用水 貸:庫存現金 之后就做一年的攤銷 借:管理費用——保險費 借:預付賬款——飲用水 貸:預付賬款——保險費 貸預付賬款——飲用水 這樣可以嗎?進項稅等認證抵扣之后再做分錄
答: 您好!你這個分錄看起來真的有點亂。我說你的那個借方有點問題是因為你借貸都是預付賬款-飲用水。 正確的是:之后就做一年的攤銷 借:管理費用——保險費 借:管理費用——飲用水 貸:預付賬款——保險費 貸預付賬款——飲用水 這樣就可以了。
您好,我們發貨是跟韻達合作的,快遞費已經支付給對方了,對方也把發票開過來了,現在有幾萬的理賠要付給我們,我們打算沖減快遞費,請問分錄怎么做 借管理費用 進項稅貸預付賬款
您好,我們發貨是跟韻達合作的,快遞費已經支付給對方了,對方也把發票開過來了,現在有幾萬的理賠要付給我們,我們打算沖減快遞費,請問分錄怎么做 ?當時入快遞費的時候 分錄如下借管理費用 進項稅貸預付賬款
老師,預付賬款做待攤,借:預付賬款 -房租貸:銀行。拿到發票,借:預付帳款-房租,進項稅。貸:預付賬款-房租嗎?本月還未攤銷,等次月攤銷時,再借:管理費用等貸:預付賬款-房租


吳玲 追問
2019-06-19 14:24
bamboo老師 解答
2019-06-19 14:28