老師,2024年匯算清繳交2023年的企業(yè)所得稅4279.21 問
你好,這個(gè)在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類其他里面填就好了。 答
公司24年暫估20萬成本,到25年5月31日都未取得發(fā)票 問
你好,你這個(gè)本身就是虛擬的,是不是? 答
之前的會(huì)計(jì)沒有計(jì)提23年房租,沒有支付,也沒有計(jì)提,2 問
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則必須做以前年度損益調(diào)整。 如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),或者是直接做到今年的管理費(fèi)用。 答
匯算清繳的時(shí)候想把之前沒有一次性扣除的一次性 問
借:所得稅費(fèi)用 貸:遞延所得稅負(fù)債 次年開始每年借遞延所得稅負(fù)債貸所得稅費(fèi)用。 答
2024年制造業(yè)進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減5%的金額在24年12月退 問
2024年制造業(yè)進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減5%的金額在12月退回,應(yīng)填在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(四)》“二、加計(jì)抵減情況”的第3列“本期調(diào)減額”。同時(shí)按公式計(jì)算第4列“本期可抵減額”、第5列“本期實(shí)際抵減額”和第6列“期末余額”。 是否更正12月申報(bào)表視情況而定,若退回是因申報(bào)錯(cuò)誤等,通常需更正 答

我一真沒有弄明白, 買地蓋辦公大樓,到底哪些是記到房子的成本里,哪些是單單記的。比如辦公大樓里衛(wèi)生間用的面盆,馬桶等,辦公室里的門,燈具,窗簾;臨時(shí)廚房用的整體廚柜。這些都應(yīng)該咋記呢
答: 你好計(jì)入都不可以入成本,都要計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)里面。
企業(yè)辦公室租房子都交什么稅?
答: 交印花稅 其他的房東交
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請(qǐng)問私企老板把他家的私宅用作辦公室,那公司可以按每天3000元的房租進(jìn)成本嗎?怎么操作呢?
答: 你好,進(jìn)成本可以,但是沒有發(fā)票不能稅前扣除


星星知我心 追問
2019-06-18 16:31
小洪老師 解答
2019-06-18 16:32
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2019-06-18 16:33
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2019-06-18 16:43
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2019-06-18 16:44