老師,2024.6月美金賬戶沒有余額,但是產生了結息0.0 問
可直接確認為25年損益 答
24.12.07預付A公司800元,25.02.15A公司開票5000元 問
若原賬務處理正確(業務真實、金額無誤),無需調整,預付賬款已沖平為 0。 若需調整(如記賬錯誤或重分類): 記賬錯誤:紅字沖銷錯誤分錄,按實際重新入賬。 預付貸方余額(重分類): 借:預付賬款 貸:應付賬款 答
一般納稅人采購固定資產是開13%的專票,還是1%的普 問
一般納稅人采購固定資產是開13%的專票 答
老師,我們公司是旅游公司,采取差額征收,入賬成本和 問
借銀行存款 貸、主營業務收入、 應交水費簡易計稅, 借主營業務成本 應交稅費簡易計稅 貸、應付賬款或者銀行存款等科目 答
老師 我們小規模 開票給對方公司 開1% 還是3% 問
我們小規模 開票給對方公司 開1%即可 答

利潤表-業務招待費 營業收入是0 餐費能到業務招待里嗎
答: 你好,如果是因為業務招待發生的餐費,那餐費是可以計入業務招待費核算的
我們公司業務招待費在銷售費用下設置,管理費用下未設置業務招待費二級科目,利潤表中 銷售費用未列示業務招待費,管理費用下有業務招待費,現在年報風險提示業務招待費與利潤表業務招待費不一致,如何解決?有謝謝
答: 你利潤表上是有的,你在匯算清繳的時候掛在管理費用下面啊。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師:今天發現我的前任會計報在國稅和地稅的利潤表中的業務招待費這個數額不一樣,確切的說應該是地稅的報錯了,業務招待費少報了15000,我本來是想要在12月份調整過來的,但是后來又忘了調整,已經報出去了,請問老師,這會有問題嗎?
答: 為什么會少報業務招待費,所得稅申報表要與自己的財務報表一致 超標了做納稅調整增加就是了


罌粟花 追問
2016-01-19 14:21
鄒老師 解答
2016-01-19 09:39
鄒老師 解答
2016-01-19 14:20
鄒老師 解答
2016-01-19 14:22