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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-06-16 16:51

您好
實際抵減的時候寫分錄
借:應交稅費——未交增值稅
貸:其他收益
貸:銀行存款

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相關問題討論
你好 支付100你們開100的發票 稅額是額外的嗎
2020-06-01 10:04:10
你好! 在申報期實際繳納增值稅時,按應納稅額借記“應交稅費——未交增值稅”等科目,按實際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計抵減的金額貸記“其他收益”科目
2019-08-25 17:28:52
借應交稅費、應交增值稅加計抵減在營業外收入。
2022-04-07 16:29:13
同學 你好, 你之前留底稅額是放在哪個科目的。老師判斷如何結轉。
2021-09-13 09:49:53
你有,有留抵稅額的時候,結轉增值稅的分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2021-09-09 17:04:05
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