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于2019-06-16 16:51 發布 ??362次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-06-16 16:51
您好實際抵減的時候寫分錄借:應交稅費——未交增值稅貸:其他收益貸:銀行存款
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公司賣舊車給個人,個人先打款的買車款,然后再打款買車款的稅額,請問這筆稅額如何處理做分錄?
答: 你好 支付100你們開100的發票 稅額是額外的嗎
加計抵減的稅額怎么做分錄
答: 你好! 在申報期實際繳納增值稅時,按應納稅額借記“應交稅費——未交增值稅”等科目,按實際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計抵減的金額貸記“其他收益”科目
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,上期留低稅額怎么做分錄?
答: 同學 你好, 你之前留底稅額是放在哪個科目的。老師判斷如何結轉。
用上期留低稅額,抵減滯納金,怎么做分錄?
討論
加計抵減的稅額,怎么做分錄
當月有留底稅額時怎么做分錄?
當期有留底稅額怎么做分錄?
12月份有留底稅額,需要做分錄嗎?
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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