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青峰
于2019-06-14 10:37 發布 ??1064次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-06-14 10:43
你是個人開的嗎?
青峰 追問
2019-06-14 10:45
公司開的
郭老師 解答
你這個月開負數發票,然后和你正數發票合計申報
2019-06-14 10:46
請問老師有沒有文檔說明具體的流程
2019-06-14 10:47
沒有具體的規定,你正數怎么申報不是所有的相加?負數不就是減去
2019-06-14 10:54
之后沒有需要開票需求 要退稅 需要走什么流程和準備什么材料呢。
2019-06-14 11:01
去填寫退稅申請表
2019-06-14 11:33
需要什么材料呢
2019-06-14 11:50
填寫退稅申請和你申報的增值稅報表就可以,我們這邊是這樣,具體的可以咨詢你稅務局
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隔年紅沖發票增值稅附加個稅退稅流程?(專票)
答: 沖紅去年重新開張新的,要調整以前年度的收入了 稅不用退,計入預繳就可以了
代開了一張專票,然后沖紅了,那相應的增值稅及附加留存在稅務的我們公司名下,這種情況專票沖紅了,增值稅稅及附加也要沖紅嗎?
答: 你好,需要申請退回稅款,然后才做收回稅款的賬務處理
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
一般納稅人增值稅發票夸兩月沖紅后,增值稅附加稅已交。會計憑證增值稅做沖紅處理,那附加稅也應該同樣做沖紅憑證嗎?
答: 你好,不用的,你增值稅抵減了,附加稅本期的計算計提基數就小了
紅沖代開增值稅專業發票,附加稅退回怎么做賬?
討論
小規模納稅人,上月紅沖普票不含稅157914.29,增值稅7895.71,專票不含稅47619.05,增值稅2380.95;藍字發票普票不含稅190106.8,增值稅5703.2,專票48543.69,增值稅1456.31,請問增值稅和附加稅如何算
我上個月有張發票紅沖了,所以增值稅和附加稅都多交了,增值稅沖回來了,現在不知道附加稅怎么沖回來?
9月份代開的增值稅專用發票,增值稅已經交過了,10月份準備去稅局紅沖,現在申報7-9月的附加稅,還需要交這張準備紅沖發票的附加稅么?
老師,隔年紅沖發票增值稅附加稅 個稅退稅流程是怎樣的
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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青峰 追問
2019-06-14 10:45
郭老師 解答
2019-06-14 10:45
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