
月未結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費用化支出借:管理費用 貸:研發(fā)支出月未按收入計提增值稅。借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅額
答: 你好 月末按收入計提增值稅 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
發(fā)職工福利借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 1.借:管理費用貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)2.借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)借:管理費用貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
答: 你好,第二個分錄不用做,只做第一個和第三個就行。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司購買福利用品,開的增值稅專用發(fā)票,我做分錄借:管理費用-福利費10 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅費)1.7 貸: 現(xiàn)金11.7借:管理費用 1.7 貸 :應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)1.7月底,要把進項稅額轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎? 借 :應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)1.7 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅1.7
答: 借;管理費用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸;銀行存款等科目 你好,直接計入費用就是了,而不是開始抵扣,后面又轉(zhuǎn)出

