老師,超市5月購進(jìn)商品3萬元(進(jìn)價(jià)),售價(jià)(5萬元),假如期初庫存商品2萬元(進(jìn)價(jià)),售價(jià)(5萬元),本月賣出商品3萬元,那么購進(jìn)商品時(shí):借:庫存商品5(售價(jià))貸:應(yīng)付賬款3,商品進(jìn)銷差價(jià)2;那么本月銷售商品時(shí):借:銀行存款3,貸:銷售商品收入3,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本:{[2(期初進(jìn)價(jià))+3(購進(jìn)價(jià))]/5(期初售價(jià))+5(購進(jìn)售價(jià))}*3(銷售收入)=1.5,借:主營業(yè)務(wù)成本3,貸:庫存商品3,老師,那么本月只銷售了3萬元,商品進(jìn)銷差價(jià)這個(gè)科目只分?jǐn)?.5嗎,怎樣結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)科目呢?借:商品進(jìn)銷差價(jià)1.5,貸:主營業(yè)務(wù)成本1.5,期末結(jié)存商品成本=期初成本2+購進(jìn)成本3-本期銷售成本1.5=3.5對嗎?
心靜
于2019-06-12 15:32 發(fā)布 ??1377次瀏覽
- 送心意
武老師
職稱: 注冊會(huì)計(jì)師
2019-06-12 16:37
可以的,你這個(gè)思路沒有問題的
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你好,可以的,只有主營業(yè)務(wù)的時(shí)候,就是同學(xué)那樣理解的。
2025-07-15 11:07:04

這只能先舉例說明了。見下例:
購入:假設(shè)售價(jià)4500元
借:庫存商品4500
借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額592.82
貸:應(yīng)付賬款或銀行存款4080
商品進(jìn)銷差價(jià) 1012.82
售價(jià)金額核算法是在我國的會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)中被商品零售企業(yè)廣泛采用的存貨核算方法。這種方法是通過“商品進(jìn)銷差價(jià)”科目進(jìn)行處理的,平時(shí)商品的進(jìn)、銷、存均按售價(jià)記賬,售價(jià)與進(jìn)價(jià)的差額記入“商品進(jìn)銷差價(jià)”科目,期末通過計(jì)算進(jìn)銷差價(jià)率的辦法計(jì)算本期已銷商品應(yīng)分?jǐn)偟倪M(jìn)銷差價(jià),并據(jù)以調(diào)整銷售成本。
進(jìn)銷差價(jià)率=(期初商品進(jìn)銷差價(jià)+本期發(fā)生的商品進(jìn)銷差價(jià))/(期初庫存商品售價(jià)+本期發(fā)生的商品售價(jià))×100%
本期已銷售商品應(yīng)分?jǐn)偟倪M(jìn)銷差價(jià)=本期商品銷售收入×進(jìn)銷差價(jià)率
若某商店某月份的期初存貨成本100000元,售價(jià)總額125000元;本期購貨成本450000元,售價(jià)總額為675000元;本期銷售收入640000元,已收到支票。對本期購銷業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄如下(假定不考慮增值稅):
1.購入:
借:庫存商品675000
貸:應(yīng)付賬款或銀行存款450000
商品進(jìn)銷差價(jià)225000
2.銷售收入:
借:銀行存款640000
貸:主營業(yè)務(wù)收入640000
3.結(jié)轉(zhuǎn)商品銷售成本:
借:主營業(yè)務(wù)成本640000
貸:庫存商品640000
4.計(jì)算進(jìn)銷差價(jià)率:
進(jìn)銷差價(jià)率=(25000+225000)/(125000+675000)×100%=31.25%
已銷商品應(yīng)分?jǐn)偟倪M(jìn)銷差價(jià)=640000×31.25%=200000(元)
根據(jù)已銷商品應(yīng)分?jǐn)偟倪M(jìn)銷差價(jià)沖轉(zhuǎn)銷售成本:
借:商品進(jìn)銷差價(jià)200000
貸:主營業(yè)務(wù)成本200000
2019-02-26 16:16:15

你好,期末經(jīng)過這個(gè)調(diào)整分錄才是存貨的真實(shí)成本了
2016-11-12 15:04:41

可以的,你這個(gè)思路沒有問題的
2019-06-12 16:37:57

你好,是的,是這樣的
需要做到成本與收入匹配的
2020-01-08 12:53:47
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