2024年銷售收入11,653,105.14,業務招待費7702.2,那 問
同學,你好 業務招待費,賬載金額7702.2,稅收金額4621.32 答
老師,請問一下,我們公司是另外一個公司的股東,我們 問
你好需要開具發票的這個投資 答
老師你好!有“納稅人財務、會計制度或納稅人財務 問
你好,學堂沒有這個了。 現在電子稅務局上面不是自己輸入這些信息就可以了嗎? 答
老師2024年1月取得2023年第四季度的股金分紅,可以 問
同學,你好 23年計提了嗎? 答
老師 對方客戶市建筑工程公司 他們沒有勞務資質 問
對方承接的是勞務就可以開勞務發票 答

有家公司是2017年經營的,一直沒有建賬,我現在要用財務軟件建賬,請問要從2019年要建賬,我只知道2019年1月初銀行余額數,其他不知道,在填期初數據時怎么才能填平呢
答: 你好 你其他不知道 之前是沒有賬務的話 只有通過盤點 盤點銀行存款、庫存現金、固定資產、庫存商品、核對債權債務往來賬明細 、實收資本、資本公積等情況來建賬了
有家公司是2017年經營的,一直沒有建賬,只有銀行流水和一些單據,我現在要用財務軟件建賬,請問要從2019年要建賬還是從2017年建賬?要把往來核對清楚嗎?還有之前會計報的稅都是亂報的,怎么辦?如果我從2019年建賬,期初數怎么填呢?我只知道銀行余額,其他數怎么填才平衡呢
答: 都可以 要核對,如核對不出可暫掛賬,建議,2019建賬。先按原會計科目余額建賬,核對查找原因后再調整
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
你好 、因為我之前用永信財務軟件現在換軟件用這個余額表 入可以嗎? 期末沒有余額就不需要輸入對吧
答: 是的,就錄入期初數就行了


海瑞兒 追問
2019-06-11 22:04