老師,您好,現在按新會計制度,計提增值稅不需用應交 问
沒有那個規定的哈,你按自己的正確思路做賬就行 答
匯算清繳扣除類調整項其他是只填需要調增的那項 问
不管是否要調增,有對應的項目都得填報 答
老師,公司有幾個員工備用金報銷賬目建在A公司,出納 问
你好,B公司應該借其他應收款,貸銀行存款。 答
當月收到紅沖發票電子稅務系統需要怎么處理嗎 问
當月收到紅沖發票,若原發票已經抵扣過,則需要填寫進項轉出 答
老師好,充值卡里面有100萬,客戶只使用了95萬,最后5 问
一致掛著就行了,除非要注銷了,轉入營業外收入 答

上期申報應繳增值稅,但未正常繳,本期留抵遞減上期未交增值稅后,本期增值稅申報表的留抵稅額不對,上期增值稅申報表上沒有留抵稅額,只有期末未繳稅額,需要再去稅務局修改嗎?
答: 同學您好,您方便伴您的報表截圖給我看下嗎
去稅務局用留抵遞減上期未交增值稅后,本期增值稅申報表報怎么填寫,上期增值稅申報表上沒有留抵稅額,只有期末未繳稅額,需要再去稅務局修改嗎?
答: 你好,你是上期填錯了,是嗎,上期如果抵沒了就沒有留抵了。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
報稅系統增值稅申報表期末留抵額是500,公司賬上期末應交增值稅(轉出未交增值稅)科目余額是550,這個賬怎么調???
答: 你好!光看你這樣說,確定不了。而且你這個余額也不對。 你要往之前月份核對。看從什么時候開始錯的


可靠的楓葉 追问
2019-06-11 12:30
月月老師 解答
2019-06-11 12:32