
上期申報應(yīng)繳增值稅,但未正常繳,本期留抵遞減上期未交增值稅后,本期增值稅申報表的留抵稅額不對,上期增值稅申報表上沒有留抵稅額,只有期末未繳稅額,需要再去稅務(wù)局修改嗎?
答: 同學您好,您方便伴您的報表截圖給我看下嗎
增值稅納稅申報表上的,上期留抵稅額應(yīng)該與財務(wù)軟件中的應(yīng)交增值稅-待抵扣的進項金額一致吧(我們應(yīng)交增值稅-未交增值稅這個科目未啟用)
答: 你好! 對的!
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 賬本上應(yīng)交增值稅余額是不是增值稅納稅申報表期末留抵稅額?(一般納稅人)
答: 你好!是的。正常是這樣。
報稅系統(tǒng)增值稅申報表期末留抵額是500,公司賬上期末應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)科目余額是550,這個賬怎么調(diào)啊?
報稅系統(tǒng)增值稅申報表期末留抵額是500,公司賬上期末應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)科目余額是550,這個賬怎么調(diào)啊?
老師您好,請問賬面上的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅比增值稅納稅申報表中的期末進項留抵稅額多,怎么調(diào)賬調(diào)平呢?找不到原因


邁著貓步的陽光 追問
2018-11-08 17:37
蔣飛老師 解答
2018-11-08 17:42
邁著貓步的陽光 追問
2018-11-09 08:33
蔣飛老師 解答
2018-11-09 09:56