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縹緲的含羞草
于2016-01-16 16:28 發布 ??1442次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2016-01-16 17:08
老師,,那就免稅收入一欄就不用填了吧
縹緲的含羞草 追問
2016-01-16 17:23
填寫的這個免稅收入是應交增值稅轉營業外收入的金額嗎
鄒老師 解答
2016-01-16 16:41
不等同的
如果月度3萬以下,季度9萬以下的收入可以填寫
2016-01-16 17:31
增值稅申報表只需要填寫不含稅收入如果是所得稅會存在免稅收入,不征收收入等情況
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銷售收入是免稅的,銷項稅額入賬“營業外收入”?
答: 您好,你能具體是什么情況免稅
銷售收入免稅,應交增值稅銷項稅額轉到營業外收入,請問申報表銷售額要加上營業外收入的金額嗎?
答: 要填,減免稅申報表也要填
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
疫情免稅收入不計提銷項稅額,那是計入營業外收入嗎
答: 你好,免稅收入計入營業外收入科目
外貿企業出口免稅的銷項稅,稅率0,是否參照內銷,銷項稅額轉到營業外收入,繳納增值稅?
討論
小規模納稅人,銷項稅額減免如何做分錄?可以這樣嗎?借:應收賬款貸:主營業務收入貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額貸:營業外收入-減免稅額
小規模納稅人銷售時,銷項稅額轉營業外收入,達到免稅條件
銷項稅轉營業外收入,為什么是這個減免稅的明細轉入呀,這樣的話銷項稅額也沒有減少
小規模企業季度開票不超過9萬,是否把應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)轉入到減免稅,在從減免稅轉到營業外收入,還是直接從銷項稅額直接轉到營業外收入
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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2016-01-16 17:23
鄒老師 解答
2016-01-16 16:41
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2016-01-16 17:08
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2016-01-16 17:31